CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZA1360B691 Fornitura materiale e strumenti musicali per il progetto "Musica d'assieme" del plesso Volpi a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SME S.p.A. 02323180279 |
320.00 |
20/04/2022 05/05/2022 |
320.00 |
ZA235A6706 Fornitura materiale e attrezzature sportive per il Progetto Sport e il Progetto Le giornate dello sport a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONQUEST S.R.L. 04227170281 |
968.39 |
18/03/2022 07/04/2022 |
968.39 |
ZA33807B1D Acquisto n. 3 adesioni al corso di formazione online dal titolo "PagoPa: nuove prescrizioni su 730 precompilato e altri adempimenti indicati dall'ANAC" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
142.20 |
10/10/2022 07/11/2022 |
142.20 |
ZAA38C5888 fornitura materiale kit primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
9.66 |
25/11/2022 12/12/2022 |
9.66 |
ZAC34E5B34 Fornitura di materiale igienico sanitario (prodotti Rifrax san a Deornet clor) per i plessi dell'Istituto Comprensivo - risorse nota MI 25629 dell'08/11/2021 esami di stato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGRIS S.p.a. 01627080169 |
1645.82 |
02/02/2022 22/02/2022 |
1645.82 |
ZAC35BD76F ODA n. 6723510 in Mepa per fornitura n. 1 webcam - prot. n. 3578 del 25/03/2022 - PNSD #28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.C.R. S.R.L. 02369300286 |
130.36 |
25/03/2022 07/04/2022 |
130.36 |
ZB53880987 attività in lingua inglese "Teatrino's English Tales" per gli alunni della scuola Primaria Fucini nell'ambito del progetto Languages Live! a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDUCO SCARL SOC. COOP. SOCIALE A R.L. 04233930652 |
1364.00 |
09/11/2022 07/12/2022 |
1364.00 |
ZBB3877813 Acquisto Bergantini 2022, manuale assenze del personale della scuola (stampa luglio 2022) compresa estensione digitale online |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
138.00 |
08/11/2022 28/11/2022 |
138.00 |
ZBC35F7B45 servizio di trasporto scolastico per uscite didattiche nel territorio comunale a.s. 2021/2022 mesi aprile e maggio 2022 - art. 16 "Servizi Integrativi" regolamento servizio trasporto scolastico Comune di Venezia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL 00296600729 |
861.51 |
20/06/2022 20/09/2022 |
861.51 |
ZD035350CF Fornitura di materiale igienico sanitario per i plessi dell'Istituto Comprensivo - risorse art. 58 co. 4 D.L. 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLEANER S.N.C. DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO 04095550283 |
3942.12 |
21/02/2022 23/03/2022 |
3942.12 |
ZD0392C341 Contratto assistenza licenze programmi anno 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO software srl 00838520880 |
3293.00 | 19/12/2022 | 0.00 |
ZD535AAF99 Fornitura tramite OdA n. 6697395 in Mepa di materiale elettrico, manutenzione e abbonamento wordwall |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271 |
565.00 |
21/03/2022 06/06/2022 |
565.00 |
ZD637C5C26 Abbonamento Notizie della scuola 2022/2023 - 24 numeri + versione digitale + repertorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNODID SRL 00659430631 |
110.00 |
20/09/2022 11/10/2022 |
110.00 |
ZDA3707FBC Polizza assicurativa triennale alunni e personale a.s. 2022/23,2023/24, 2024/25 compresa Quota assistenza legale e premio operatori scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLURIASS AG. PROCURATRICE di UCA ASSICURAZIONE SPA 00903640019 |
15000.00 | 03/10/2022 | 4889.50 |
ZE735DE81F Fornitura testi specialistici e materiale educativo per rafforzamento delle competenze vari plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222 |
347.64 |
08/04/2022 21/04/2022 |
347.64 |
ZE935FD3E0 Fornitura tramite ODA sul Mepa n. 6765689 prot. 4648 di materiale per pubblicità PON 2014-2020codice progetto 13.1.1A (targhe, etichette) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. 02614070411 |
286.00 |
22/04/2022 06/07/2022 |
286.00 |
ZEC358FF87 realizzazione attività di workshop dal titolo "Festivals and Traditions" nell'ambito del progetto Languages Live! lingua inglese a.s. 2021/2022 - buono d'ordine prot. 3008 del 14/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDUCO SCARL SOC. COOP. SOCIALE A R.L. 04233930652 |
1204.00 |
14/03/2022 05/05/2022 |
1204.00 |
ZF1361DBB8 Canone annuo Superfibra e Tuttofibra TIM (periodo 02/2022-01/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 |
905.00 | 22/04/2022 | 605.00 |
Z04301B7D8 Spese postali anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 |
156.00 |
10/03/2021 02/02/2022 |
156.00 |
Z07342571F Upgrade dal gestionale ARGO Presenze WIN a Presenze WEB con assistenza fino al 31/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDUGAMMA 10453380965 |
190.00 |
29/11/2021 11/01/2022 |
190.00 |
Z4333E05A3 Fornitura toner e materiale facile consumo per i plessi di scuola primaria e secondaria di 1° - piano estate fase 3 risorse ex art. 31 co. 6 D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
4534.83 |
22/11/2021 14/01/2022 |
4534.83 |
Z4930963B1 contratto mepa n. 1603899 servizio assistenza e manutenzione/riparazione tecnica hardware e software da 100 crediti orari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271 |
3200.00 | 18/02/2021 | 1600.00 |
Z9F3443D39 contratto assistenza - licenze programmi Argo anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO software srl 00838520880 |
3247.00 |
06/12/2021 02/02/2022 |
3247.00 |
ZAA317759B Canone annuo Telecom tuttofibra/superfibra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 |
905.00 |
20/04/2021 22/02/2022 |
905.00 |
Z0F2E5EF8C noleggio fotocopiatori Plessi Volpi e Fucini adesie convenzione consip lotto 31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OLIVETTI SPA 02298700010 |
5776.00 | 23/09/2020 | 2156.37 |
Z162ADBD0E noleggio fotocopiatore costo copia plesso Fucini, Valeri e Collodi per funzionamento didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TE.MA UFFICIO srl 02175220272 |
2678.67 |
17/01/2020 27/06/2022 |
2678.67 |
Z702B8CC65 pagamento spese istituto cassiere convenzione di cassa quadriennale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTESA SANPAOLO SPA 00799960158 |
4000.00 | 04/11/2020 | 2833.33 |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
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